主要职责

 

       1.查阅与被审计单位有关的内部控制制度和各项规章制度,对其执行情况进行核实、

        测试和评价.

       2.通过查阅被审计单位与审计事项有关的文件、资料、银行账号、会计凭证、会计账簿、

         会计报表;检查现金、实物、有价证券;向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取

         得审计证据,填写审计工作底稿。然后对审计工作底稿进行核实、分析、筛选、归纳,

         填制汇总工作底稿,并对所列问题提出评价意见和依据.

       3.承办领导交办的财务审计及有关的项目审计,保证审计工作质量,并承担相应的审计责

        任,工作中遇到重大事项及疑难问题及时向各长和经理部汇报.

       4.负责对学校和所属单位的财务收支、预算执行和决算、资金管理情况及其有关的经济活

         动进行审计或审查.

       5.负责对学校固定资产、材料物资的使用管理情况进行审计或审计调查.

       6.及时做好审计立卷归档工作,实行谁审计谁立卷,做到审结卷成.

       7.完成上级领导交办的其他任务.